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黃山市廣播電視臺(tái)(本級(jí))2021年度單位決算
2022年9月
目 錄
第一部分 黃山市廣播電視臺(tái)(本級(jí))概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 黃山市廣播電視臺(tái)(本級(jí))2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 黃山市廣播電視臺(tái)(本級(jí))2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃山廣播電視臺(tái)(本級(jí))概況
一、 主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針,堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向,及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策,為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù);辦好健康向上的廣播電視節(jié)目,不斷豐富人民群眾的精神文化生活;大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù),拓展宣傳陣地和宣傳渠道;做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作,加快科技創(chuàng)新和改革步伐,努力提升廣播電視的科技含量和播出水平;負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)內(nèi)部人財(cái)物的統(tǒng)一管理;指導(dǎo)區(qū)縣廣播電視臺(tái)工作;完成市委、市政府交辦的其他工作。
根據(jù)上述職責(zé),黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)設(shè)置5個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)和9個(gè)業(yè)務(wù)宣傳機(jī)構(gòu),均為正科級(jí)建制。
二、單位決算構(gòu)成
黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算,無(wú)其他下屬單位決算。

第二部分 黃山市廣播電視臺(tái)(本級(jí))2021年度單位決算表
具體表格見文末附件
第三部分 黃山市廣播電視臺(tái)(本級(jí))2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)3744.14萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)3744.14萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計(jì)各增加869.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.2%。主要原因:一是我臺(tái)2021年度加大對(duì)區(qū)縣的宣傳力度,造成成本增加;二是因辦公大樓設(shè)施老化,維修費(fèi)用增加;三是目標(biāo)考核獎(jiǎng)發(fā)放數(shù)額的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3744.14萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3637.92萬(wàn)元,占97.2%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入106.22萬(wàn)元,占2.8%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3372.1萬(wàn)元,其中:基本支出3265.88萬(wàn)元,占96.9%;項(xiàng)目支出106.22萬(wàn)元,占3.1%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3637.92萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)3637.92萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加973.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.6%,主要原因:一是我臺(tái)2021年度加大對(duì)區(qū)縣的宣傳力度,造成成本增加;二是因辦公大樓設(shè)施老化,維修費(fèi)用增加;三是目標(biāo)考核獎(jiǎng)發(fā)放數(shù)額的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3265.88萬(wàn)元,占本年支出的96.9%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加779.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.3%。主要原因一是我臺(tái)2021年度加大對(duì)區(qū)縣的宣傳力度,造成成本增加;二是因辦公大樓設(shè)施老化,維修費(fèi)用增加;三是目標(biāo)考核獎(jiǎng)發(fā)放數(shù)額的增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3265.88萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1.8萬(wàn)元,占0.06%;教育(類)支出0.5萬(wàn)元,占0.02%;文化旅游體育與傳媒(類)支出2820.65萬(wàn)元,占86.37%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出225.76萬(wàn)元,占6.91%;衛(wèi)生健康(類)支出65.95萬(wàn)元,占2.02%;農(nóng)林水(類)支出1萬(wàn)元,占0.03%;住房保障(類)支出150.22萬(wàn)元,占4.60%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2415.82萬(wàn)元,支出決算為3265.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是我臺(tái)2021年度加大對(duì)區(qū)縣的宣傳力度,造成成本增加;二是因辦公大樓設(shè)施老化,維修費(fèi)用增加;三是目標(biāo)考核獎(jiǎng)發(fā)放數(shù)額的增加。其中:基本支出3265.88萬(wàn)元,占100.0%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.8萬(wàn)元,支出決算為1.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的47.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是節(jié)約開支。二是部分支出在一般行政管理支出里。
2. 教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位參加了省委黨校組織的習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想理論研修班專項(xiàng)培訓(xùn)。
3.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大宣傳徽州古建筑保護(hù)力度。
4.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為90萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大黃山旅游之城等五個(gè)之城的宣傳力度。
5.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)傳輸發(fā)射(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了廣電臺(tái)廣播電視制播覆蓋提升工程的全市傳輸發(fā)射覆蓋工作。
6.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為2074.85萬(wàn)元,支出決算為2579.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)人員增加工資和目標(biāo)考核獎(jiǎng)發(fā)放數(shù)額增加及其它福利支出。
7.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為31.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其它廣播電視項(xiàng)目支出的增加。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.25萬(wàn)元,支出決算為26.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的826.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位離退休慰問(wèn)金的增加。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為101.51萬(wàn)元,支出決算為143.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為56.88萬(wàn)元,支出決算為55.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的減少。
11. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為62.66萬(wàn)元,支出決算為61.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用減少。
12. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.1萬(wàn)元,支出決算為4.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
13. 農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按規(guī)定安排市鄉(xiāng)村振興選派干部扶貧支出。
14. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為108.77萬(wàn)元,支出決算為109.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了住房公積金。
15. 住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為41.19萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了住房提租補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3265.88萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2890.11萬(wàn)元,主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)375.77萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)為事業(yè)單位,按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年度,黃山市廣播電視臺(tái)(本級(jí))政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,黃山市廣播電視臺(tái)(本級(jí))共有車輛9輛,其中:專業(yè)用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2021年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共3個(gè)項(xiàng)目,涉及資金213萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,能夠貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針,堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向,及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策,為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)。做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作,加快科技創(chuàng)新和改革步伐,努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。確保廣播電視信號(hào)等工作達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
我單位共組織對(duì)“宣傳黃山”等3個(gè)項(xiàng)目開展了單位績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金213萬(wàn)元。上述項(xiàng)目單位組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看,能夠做到宣傳黃山,關(guān)注民生,服務(wù)百姓,監(jiān)督政風(fēng)行風(fēng),化解社會(huì)矛盾通過(guò)安全優(yōu)質(zhì)的廣播電視訊號(hào)傳送,努力發(fā)揮廣電作為黨和政府喉舌、連接人民群眾橋梁紐帶作用。發(fā)揮正確輿論導(dǎo)向,傳播科普知識(shí),提供健康向上精品節(jié)目,豐富人民群眾精神文化生活,不斷提高國(guó)民素質(zhì)等工作達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
組織開展2021年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,本單位能夠做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作,加快科技創(chuàng)新和改革步伐,努力提升廣播電視的科技含量和播出水平,做好市委市政府重點(diǎn)宣傳,為百姓排憂解難履行部門職責(zé),加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、文明創(chuàng)建、目標(biāo)績(jī)效考核、黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)。及時(shí)、準(zhǔn)確的宣傳好黨和政府的聲音等工作達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)在2021年度單位決算中反映“市委市政府重點(diǎn)宣傳”等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果等次為好。
“市委市政府重點(diǎn)宣傳”等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),“市委市政府重點(diǎn)宣傳”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為213萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為213萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)情況分為一級(jí)指標(biāo),分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分,;定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論達(dá)成預(yù)期指標(biāo)得分100、執(zhí)行率100.0%、為好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:一是績(jī)效管理缺乏系統(tǒng)性。二是考核指標(biāo)量化不夠細(xì)。三是考核工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)。四是考核結(jié)果運(yùn)用不到位。下一步改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束,建立績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系,提升績(jī)效管理水平,及時(shí)跟蹤問(wèn)效,實(shí)施全程可查詢、可追溯、可控制。
公開上述項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)表。
具體表格見文末附件
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
編輯:洪書秀